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  <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. anno 2020</abstract>
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  <entePubblicatore>Comune di Grisignano di Zocco</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-02-01</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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   <oggetto>CORRETTO MONTAGGIO STRUTTURALE PALCO SPETTACOLI</oggetto>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO TREVISO OSTIGLIA REALIZAZIONE HUB AFFIDAMENTO OPERE DA MURATORE</oggetto>
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   <oggetto>CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI DI CONTABILITA' E TRIBUTI</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA N.25 BADGE PER SOFTWARE SEGNAPRESENZE</oggetto>
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   <oggetto>ACQUISTO VOLUMETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER DICIOTTENNI</oggetto>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU TIMBRA PRESENZE UBICATO IN MAGAZZINO COMUNALE.</oggetto>
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   <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE SIOPE+</oggetto>
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     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI</oggetto>
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   <oggetto>PERCORSO FORMATIVO MASTER ANCI VENETO</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO MONITORAGGIO CONTO ANNUALE DEL PERSONALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ON SITE E TELEMATICO PER CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <oggetto>FORNITURA CARTA</oggetto>
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   <oggetto>INTERVENTO DI TELEASSISTENZA PER CENTRALINO TELEFONICO</oggetto>
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     <codiceFiscale>03674040245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOI PER VOI - VIA TRISSINO 4/1 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO  ON LINE CALCOLO IMU</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA PACCHETTO DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU</oggetto>
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    <aggiudicatario>
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     <ragioneSociale>HALLEY VENETO - VIA LOMBARDI 14 - MARCON ( VE ) </ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI APRILE /DICEMBRE</oggetto>
   <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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   <cig>Z632D3F165</cig>
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   <oggetto>FORNITURA CARTA E CANCELLERIA VARIA</oggetto>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z992D5F4F8</cig>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>NOLEGGIO N.2 EROGATORI DI ACQUA E FORNITURA BOCCIONI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>VERA -VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA - VIA DELL\'INDUSTRIA 33 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01952680245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VERA -VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA - VIA DELL\'INDUSTRIA 33 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>249.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z1A2D6B730</cig>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03024810248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>247.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z1D2D74143</cig>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO  REDAZIONE PRATICHE PER TFS E ALTRO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>279.14</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
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   <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVO TARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
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   <cig>Z082E911A5</cig>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>VERIFICA E CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PASSWEB EX DIPENDENTE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z722E910CD</cig>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO BUSTE PER INVIO SOLLECITI TARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>30.44</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z3D2E91139</cig>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO A POSTE ITALIANE SPEDIZIONE SOLLECITI TARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1385.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z012EE629C</cig>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER SITEMAZIONE FATTURE APERTE IN PCC</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z4A2F14DCB</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CARTA A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02871570244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>439.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZEE2F151CC</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4265.42</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z422F3E26F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z772F9FCE1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03024810248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03024810248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>423.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZD22FE7AFC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1171.22</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZBD2FC4D52</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CONVENZIONE PRATICHE SOCIALI CON I CAF</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931370241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ACLI SERVICE VICENZA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931370241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ACLI SERVICE VICENZA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2989.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE22DF2433</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RILASCIO LICENZA DI FIRMA DIGITALE SU CNS CON CHIAVETTA TOKEN USB</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00521440248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00521440248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>76676042FD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA BERTINATO - VIA DE GASPERI SP 21 E CASELLO AUTOSTRADALE - APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO E CONTABILITA FINALE</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01542820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>01542820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5019.41</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>5019.41</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI PROGRAMMA SOERIMENTALE DI MOBILITA SOSTINIBILE B.M. 82/2017 - SECONDO STRALCIO - INSTALLAZIONE SISTEMA MONITORAZZIO STAZIONI DI RICARICA E-BIKE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02373540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6096.34</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI MOCROCIPPATURA CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441500242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI MOCROCIPPATURA CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
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   <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL  VEICOLO COMUNALe BREMACH  AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFININA FABRIS LUCIANO SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>04035240243</codiceFiscale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICO PERIZIA STATICA IMMOBILI COMUNALI.</oggetto>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVIOSIONE ALFA GIULIETTA YA 841 AL</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO</oggetto>
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     <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC TORRI DI QUARTESOLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA SEDE COMUNALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>02522460241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>B.S. COLOR DI BROTTO STEFANO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE CIMITERI E FORNITURA MATERIALE FLOREALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3767.36</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>CORRISPETTIVI ECONOMICI CONVENZIONE STADIO COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>01899200248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - FORNITORI DIVERSI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FARMACIA CAVOLI DR.SSA PIETRA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02198150241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FARMACIA CAVOLI DR.SSA PIETRA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>SPESE FUNERARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>SPESE FUNERARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZEB2B7DEF0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>SPESE FUNERARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DE GASPARI UMBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>DGSMRT46C02H655Z</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DE GASPARI UMBERTO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE62495B25</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>867.42</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZEB2B8D6FF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03052880261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03052880261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>620.90</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>620.90</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z832BBD620</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCIA AFFRANCATRICE POSTALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>225.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>225.70</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3B29F7CE6</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' DIURNA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LA CIGNA S.C.S.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03411110244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LA CIGNA S.C.S.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2362.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2362.50</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL PIANO DEL COMMERCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>PROGETTO LPU VENETO 2019</oggetto>
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     <codiceFiscale>02757040247</codiceFiscale>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>PROGETTO LPU VENETO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>APE SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7891.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE AREA AFFARI GENERALI</oggetto>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
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   <oggetto>INTERVENTO FORMATIVO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
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     <codiceFiscale>00705281202</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3344.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIOTECA</oggetto>
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     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>536.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
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   <oggetto>INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PRIVACY</oggetto>
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     <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>SERVIZIO AASSISTENZA DATA PROTECTION MANAGER</oggetto>
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     <ragioneSociale>STUDIO STORTI</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
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   <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE</oggetto>
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     <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>54.72</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
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   <cig>ZD22DDCBAA</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA STAPATI ELETTORALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>219.60</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z4E2DE053B</cig>
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   <oggetto>ACQUISTO COPERRTINE PER LIBRI BIBLIOTECA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>COLIBRI\' SYSTEM SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COLIBRI\' SYSTEM SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>286.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
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   <cig>Z3E2B45375</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL PIANO DEL COMMERCIO SECONDA FASE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>MEDA FLAVIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02613490248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEDA FLAVIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1238.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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   <cig>ZED2E132BC</cig>
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   <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE SETTEMBRE 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03010160244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>1606.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
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   <cig>ZEA2E132E8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE SETTEMBRE 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04220870242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VARVARA\' ANTONINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04220870242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VARVARA\' ANTONINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z052E1A6A6</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <ragioneSociale>NONSOLOCARTA DI ALESSANDRO GRASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04036320242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NONSOLOCARTA DI ALESSANDRO GRASSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>293.96</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>293.96</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z632AF803C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROROGA INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02572840243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LIBRA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02572840243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LIBRA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4081.35</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
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   <cig>ZD02E55B8D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI SETTEMBRE 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZB02E79953</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPESE ALBERGHIERE PER CORSO FORMAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00705281202</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00705281202</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZCD2E7A510</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CONTRIBUTO MIBAC - LIBRERIA L'ACCHIAPPASTELLE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LIBRERIA L\'ACCHIAPPASTELLE SNC</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04107870240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LIBRERIA L\'ACCHIAPPASTELLE SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZBB2E7A51D</cig>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CONTRIBUTO MIBAC - CARTOLIBRERIA EUROPA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>LIBRERIA EUROPA </ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01967400241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LIBRERIA EUROPA </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1668.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1668.60</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z092E7A52E</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CONTRIBUTO MIBAC - LIBRERIA G. TRAVERSO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>LIBRERIA TRAVERSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02651490241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LIBRERIA TRAVERSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1669.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1669.50</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE12ED0235</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>FORMAZIONE PROFESSIONALE ICASYSTEM</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZB52EF5B24</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE PER ESPORTAZIONE DATI TARI SU TRACCIATO SORARIS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z502F7B9B2</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPESE EXTRARETTA COMUNITA' ALLOGGIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02759480276</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02759480276</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZBA2F9FB54</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>254.74</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>254.74</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZE12FEC59F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA&amp;rsquo; NOVIA SRL PER LO SVOLGIMENTO DI UN INTERVENTO FORMATIVO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05234740289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOVIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05234740289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOVIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z9B2CAD24E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - FORNITORI DIVERSI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ALI\' SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ALI\' SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z9B2CAD24E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - FORNITORI DIVERSI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z9B2CAD24E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - FORNITORI DIVERSI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03195090240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PRIX QUALITY SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z6A2FC5362</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - SECONDA TRANCHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ALI\' SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ALI\' SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z6A2FC5362</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - SECONDA TRANCHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03195090240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PRIX QUALITY SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03195090240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PRIX QUALITY SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z6A2FC5362</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - SECONDA TRANCHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z6A2FC5362</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - SECONDA TRANCHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02198150241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FARMACIA CAVOLI DR.SSA PIETRA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02198150241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FARMACIA CAVOLI DR.SSA PIETRA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZB52CF4BA3</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO ALLA DITTA LEGGERE SRL IN RTI CON COMPERIO SRL DEI SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE (RBV) PER TRIENNIO 2020-2022</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1408.64</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZB52CF4BA3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO ALLA DITTA LEGGERE SRL IN RTI CON COMPERIO SRL DEI SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE (RBV) PER TRIENNIO 2020-2022</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2658.33</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2658.33</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z391D6AE62</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INSERIMENTO ACCOGLIENZA EDUCATIVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A.C.I.S.J.F.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00895290245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE A.C.I.S.J.F.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1510.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZCC2FA3716</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01968770246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA &amp;amp; C. TERZI ZANELLA BENEDETTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01968770246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA &amp;amp; C. TERZI ZANELLA BENEDETTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3F2F7BEEB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTEGRAZIONE SEGNALETICA TURISTICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02486790245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TECNEW</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02486790245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TECNEW</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3824.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>7987.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z7F2EB403B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SP 21 VIA STAZIONE SCARMINA REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE - DIREZIONE LAVORI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>36795.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZBE2EB7D55</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO PERCORSI NATURALISTICI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03628660247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03628660247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>19709.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z972CDF340</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1595.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>ZD12E21680</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO STRAORDINARIO IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1916.62</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZDD2E865AZ</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>OPERE DA MURATORE SUL PASTRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5868.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>78467563E5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SP 21 VIA STAZIONE SCARMINA REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE - AGGIUDICAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03276730243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COSTR. GEN. GIRARDINI S.p.a. - Via Astico - 36066 ? Sandrigo (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03276730243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COSTR. GEN. GIRARDINI S.p.a. - Via Astico - 36066 ? Sandrigo (VI)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>577136.51</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z902DF13FB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA SOSTENIBILE DM 82/17 ARCHETTI PORTA BICICLETTE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04233260241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04233260241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>ZE52DED68D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DUE DISPOSITIVI TARGA SYSEM</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02373540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02373540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>24463.44</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
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   <cig>Z822E7EA12</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLAS DI LIMITAZIONE CONTATTI CON IL PUBBLICO PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03774970242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GABO SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03774970242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GABO SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>872.30</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z122E69EE1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIOMNE E STABILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2493.34</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z2B2D0F72F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03633730241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEDIALINK SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03633730241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEDIALINK SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1434.72</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z2B2D0F72F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03633730241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEDIALINK SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03633730241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEDIALINK SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CITROEN C3 TARGATA FX859WK</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02053970246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA RAFFAELLO ORTENSIO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>182.77</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBOLIE ANNO 2020</oggetto>
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     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -2020-2021-2022</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO TREVISO OSTIGLIA AFFIDAMENTO VARIANTE INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA CONTABILITA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03131800249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI TERMOIDRAULICHE PRESSO GLI STABILI COMUNALI;</oggetto>
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     <codiceFiscale>02728100245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SOFIA MAURO </ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  LA VOLTURA DI N 5 CONTATORI PRESSO TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  LA VOLTURA DI N 5 CONTATORI PRESSO TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>04910210287</codiceFiscale>
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   <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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   <oggetto>OPERE COMPLEMENTARI ALLE OPERE DI ARREDO A VERDE DELLA NUOVA ROTATORIA TRA LA SP  21 VIA BERTINATO VIA DE GASPERI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4770.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UIFFICIO TECNICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>ZBC2F5CA41</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI GREEN TOUR REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME EX FERROVIA TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>26818.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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   <cig>ZBC2F5CA41</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO ASSISTENTE RUP GREEN TOUR REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SEDIME EX FERROVIA TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02645460284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3172.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOISPEZIONE RETE ACQUE BIANCHE.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO E C. SNC</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03642940245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO E C. SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
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   <cig>Z8C2F17EF5</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>APERTURA NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO NUOVO CASELLO FERROVIARIO ORA DI PROPRIETA COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1204.85</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z362F31D11</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SOSTITUZIONE E CORRETTO MONTAGGIO MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8418.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>ZCC2F336CA</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO SACCHETTI DOGTOILET PER DISPENSER PARCHI GIOCHI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SEDO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SEDO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>561.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
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   <cig>Z772EA289A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ROTATORIA SP 21 VIA BERTINATO VIA DE GASPERI RACCORDO AUTOSTRADALE AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA PAVIMENTRAZIONE INACCIOTOLATO SU AIUOLE SPARTITRAFFICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04525750285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>2S GROUP SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>APERTURA NUOVA UTENZA GAS FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BARBANO</oggetto>
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   <oggetto>LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO ATADIO COMUNALE CERONI AFFIDAMENTO OPERE DA MURATORE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRALE TERMICA EXC SCUOLA ELEMENTARE BARBANO</oggetto>
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   <oggetto>ABBATTIMENTO PALESTRINA PIAZZA EUROPA UNITA</oggetto>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI</oggetto>
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   <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOISPEZIONE RETE ACQUE BIANCHE.</oggetto>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TOSAERBA FRONTALE JOHN DEERE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BMA DI BONATO MASSIMO E ALESSANDRO &amp;amp; C.</oggetto>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPOPOLAMENTO SITO INTERNET</oggetto>
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     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO E AGGIORNAMENTO LINEE TELEFONICHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03633730241</codiceFiscale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  FORNITURA  DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD 1.</oggetto>
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     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
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   <oggetto>INTERVENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - ALLESTIMENTO NATALIZIO CON LUMINARIE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
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   <oggetto>STADIO COMUNALE CERONI - FORNITURA MATERIALE DA INTASO PER MANUTENZIONE TAPPETO IN ERBA SINTETICA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFA DELLA MESSA A TERRA</oggetto>
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     <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEO SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03226330243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEO SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PENSILINA DITTA METALCO SRL</oggetto>
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   <cig>Z692F96413</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PENSILINA DITTA METALCO SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>8904.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICVINA GOTTIN</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AUTOFFICINA GOTTIN</ragioneSociale>
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   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTITICI PALLADIANI PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILECASA SCUOLA E CASA LAVORO</oggetto>
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   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI PROGRAMMA SPERIMENTALR NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA - SCUOLA E CASA LAVORO</oggetto>
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     <ragioneSociale>ASKOLL EVA SPA</ragioneSociale>
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   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA SOSTENIBILE CASA- SCUOLAE CASA LAVORO</oggetto>
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   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA SOSTENIBILE CASA- SCUOLAE CASA LAVORO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>2013.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE SULLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - DITTA ZANELLA BENEDETTO - GRISIGNANO DI ZOCCO.</oggetto>
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     <codiceFiscale>01968770246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA &amp;amp; C. TERZI ZANELLA BENEDETTO</ragioneSociale>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO DELLE AREE PRATICA CATASTALE E ASSISTENZA AL RUP PROCEDURA ESPROPRIATIVA COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI A BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03020930248</codiceFiscale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO DELLE AREE PRATICA CATASTALE E ASSISTENZA AL RUP PROCEDURA ESPROPRIATIVA COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI A BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ING. ZACCARIA SERGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03020930248</codiceFiscale>
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   <importoAggiudicazione>2080.84</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI A BARBANO LUNGO LA SR 11 LAVORI SUPPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SAVIO PAOLO - Via Nazionale, 59 - 36040 ? Grumolo delle Abbadesse (VI) </ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00399980242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SAVIO PAOLO - Via Nazionale, 59 - 36040 ? Grumolo delle Abbadesse (VI) </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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   <oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI STABILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>23218.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO LUNGO LA TREVISO OSTIGLIA STRALCIO 1 AFFIDAMENTO ARREDI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CAMPESATO SERRAMENTI COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02550500280</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CAMPESATO SERRAMENTI COMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2992.05</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ASFALTATURE  SU STRADE ED AREE COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02157270279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI EFFICENTAMEENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE SILVANO CERONI AFFIDAMENTO A CAPPOTTO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GSE SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04114620265</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GSE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>23503.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
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   <oggetto>ACQUISTO MACCHINA LAVASCHIUGA MX 55 BTC</oggetto>
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     <codiceFiscale>02488880242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PULIXENTER SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ASSISTENZA SOFTWERE HARDWERE A SEGUITO EMERGENZA COVID</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1234.68</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ASSISTENZA SOFTWERE HARDWERE PLESSO SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7523.74</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
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   <oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>F.LLI GATTO SNC</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00148720247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI GATTO SNC</ragioneSociale>
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   <cig>Z222DC54C0</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTOIO FOTOVOLTAICO EX SCUOLA BARABANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
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   <oggetto>NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER MANIFESTAZIONE PRESSO PIAZZA EUROPA UNITA E CASELLO TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
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     <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO E STABILI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19</oggetto>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORIO DI MOTORIZZAZIONE APERTURE SERRAMENTI ZONA GIOCO PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO PEDIBUS - BICIBUS E CARPULING</oggetto>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO TREVISO OSTIGLIA STRALCIO 1 AFFIDAMENTO SERRAMENTI</oggetto>
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     <codiceFiscale>02550500280</codiceFiscale>
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   <oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZIO E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA AD EMERGENZA COVID 19 - PONS FER 2014-20 - ASSE SECONDO FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   <oggetto>AQFFIDAMENTO LAVORI DI COMLETAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>05000240282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO GIACOMO DI MASI</ragioneSociale>
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   <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>03136360272</codiceFiscale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
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   <oggetto>SFALCIO DEI CIGLI STRADALI ED ALCUNE AREEE VERDI COMUNALI DISSESTATE PIAR TRATTO POIANA DI GRANFION</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DANIELA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DANIELA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI ALLARME PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RANGERS</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00864080247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RANGERS</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE  SU STRADE ED AREE COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ONGARO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>04233260241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>OPERE COMPLEMENTARI PROGETTO GREEN TOUR REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME TREVISO OSTIGLI TRATTO GRISIGNANO - ORGIANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>37070.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI SPERIMENTAZIONE PLESSO SCOLASTICO GRISIGNANO PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03487230126</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EOLO SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>456.78</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z172D6E280</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO GESTIONE DEL SUAP ASSOCIATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ARCH. URBANI NICOLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02806240244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARCH. URBANI NICOLA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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   <cig>Z1B2D7AB98</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA SOSTENIBILE DM 82/2017 SECONDO STRALCIO LAVORI DI ADEGUAMENTO AREA ESISTENTE PRESSO STAZIONE FERROVIARIA PER RICAVO PERCHEGGIO BICICLETTE ONERI IMPIANTO GAS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS SPA</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS SPA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO TREVISO OSTIGLIA AFFIDAMENTO STRALCIO 1 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA CONTABILITA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03131800249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO LUNGO LA TREVISO OSTIGLIA STRALCIO 1 AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO LUNGO LA TREVISO OSTIGLIA STRALCIO 1 AFFIDAMENTO OPERE MURARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01726160243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DE SANTI GINO SNC</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO CERONI STRALCIO 1 AFFIDAMENTO OPERE SOSTITUZIONE SERRAMENTI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>04114620265</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GSE SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO CASA LAVORO PROTOCOLLO DI INTESA GREEN TOUR</oggetto>
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   <oggetto>RIPARAZIONI TERMOPIDRAULICHE PRESSO STABILI COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>02728100245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SOFIA MAURO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>526.38</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CRE CORDINAMENTO SICUREZZA PER RISTRUTTURZIONE SPOLGLIATOI STADIO CERONI</oggetto>
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     <codiceFiscale>03187570266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. MASSIMIGLIANO MATTIAZZO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>31528.41</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE  LOCALI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01956070245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ELITE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>CORSO KAIROS SPIENEA</oggetto>
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     <codiceFiscale>02495270270</codiceFiscale>
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   <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
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   <oggetto>CONTROLLO E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00722600285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2342.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A RESISTERE IN GIUDIZIO APPELLO CONTRO SENTENZA 366/2019 TRIBUNALE DI VICENZA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4189.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z4B2BD28FB</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ASSISTENZA SOFTWERE HARDWERE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8163.14</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
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   <cig>Z14278C59D</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5715.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZA32BD67EB</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CORSO KAIROS SPINEA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02495270270</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z332BD9C17</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DITTA FLLI VELO SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1079.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
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   <cig>Z582BDFC58</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATERIALE EDILE FLLI DONA SAS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MATERIALI EDILI FRATELLI DONA\'</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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     <codiceFiscale>00227480282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MATERIALI EDILI FRATELLI DONA\'</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>SEVIZIO TUMULAZIONE SALME 2020-2022</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO E STABILI A ANNO 2020 DITTA VA FERRAMENTA</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO E STABILI A ANNO 2020 DITTA VA FERRAMENTA</oggetto>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TOSAERBA FRONTALE JOHN DEERE MATRICOLA 1565 070027 AFFIDAMENTO ALLQA DITTA BMA</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI E ACQUISTO DI VESTIARIO PER UTC</oggetto>
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   <oggetto>MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EDEGUAMENTO IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA EUROPA INITA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</oggetto>
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   <oggetto>DEFINIZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GALDEMAN GEOM. ALBINO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO VIA DE GASPERI SP 21 E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MINISTERO ECONOMIA E FINANZA</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ELITE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
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   <oggetto>ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA STAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO</oggetto>
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     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>38450.73</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2499.78</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>VALUTAZIONE DEL VERDE ESISTENTE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI GRISIGNANO DI ZOCCO E PRESSO LO STABILE DI PROPRIET&amp;agrave; SEDE UTC</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TESCARI ELISABETTA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02617200247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TESCARI ELISABETTA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA STAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO SECONDO STRALCIO AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO AREE ESISTENTI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI GRISIGNANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
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   <cig>ZE72C8B014</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLAS DI LIMITAZIONE CONTATTI CON IL PUBBLICO PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GABO SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03774970242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GABO SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>311.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
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   <cig>Z5C2C77DF7</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE DEI DIPENTEDENTI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1244.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
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   <cig>ZA62CA7339</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA STAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO SECONDO STRALCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RIZZO STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>02489940243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZO STEFANO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1552.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
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   <cig>Z4E2CA916E</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INARICO DI VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO E PSC RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO LUNGO LA TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6344.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI BUSTE MONOUSO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02871570244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICVA PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00252160296</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2879.66</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1073.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNO PER MERCATO SETTIMANALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE GEOLOGICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DOTT. GEOL. ROBERTO RECH</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02180710242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DOTT. GEOL. ROBERTO RECH</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2488.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO BARRIERE DI PROTEZIONE IN PLEXIGLAS DI LIMITAZIONE CONTATTI CON IL PUBBLICO PER GLI UFFICI COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GABO SNC</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03774970242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GABO SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>990.64</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICO PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO GREEN TOUR REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELL'EX FERROVIA MILITARE TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02645460284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7612.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL COMPRENSIVO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>683.20</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
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   <cig>Z162C63159</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ELITE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>01956070245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ELITE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z252CFE5FA</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RESPONSABILE DEL SEVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DITTA ESSERIESSE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02297010288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>8363.76</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO ANNO 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
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   <cig>Z762D1E801</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CONSORZIO ENERGIA VENETO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO ANNUO 10% SUL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA VENETO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03274810237</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA VENETO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>652.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
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   <cig>Z742D298EE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>841.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3F2D2FD5C</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI PROGRAMMA SPERIMENTALR NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA - SCUOLA E CASA LAVORO SOSTITUZIONE ESSENZE ERBOREE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2303.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC72D4A743</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GOLD WINDOWS E SMTP DEDICATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02002750483</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>189.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z572D57172</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELL'ULSS E ENPA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441500242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELL'ULSS E ENPA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICO PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO GREEN TOUR REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE NEL TRATTO TRA COMUNE DI GRISIGNANO E ORGIANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>14914.71</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-07-19</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO E VIA DE GASPERI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMTICO E ASSISTENZA SOFTWERE - HARDWARE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE ANUSCA</oggetto>
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     <ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA ARREDO A VERDE DELLA NUOVA TOTATORIA TRA LA SP 21 VIA BERINATO VIA DE GASPERI E RACCORDO AUTOSTRADALE</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>21387.70</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE DEI DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1720.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  FORNITURA  DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD 1.</oggetto>
   <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO E KASKO AUTO RISCHI DIVERSI ANNO 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6418.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
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   <cig>Z6456573C0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO E KASKO AUTO RISCHI DIVERSI ANNO 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6418.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
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   <cig>Z6C3005D56</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO CENTRALE TERMICA EX SCUOLA BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TERMOTECNICA DI SEGATO MARIO</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01875400242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TERMOTECNICA DI SEGATO MARIO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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   <cig>Z382E6E1FD</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO PARERE LEGALE FERRETTO ANTONIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AVVOCATO FERRETTO ANTONIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00914910245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AVVOCATO FERRETTO ANTONIO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
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   <cig>78467563E5</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>EFFICENTAMENTO ENERGETICO UTC E SCUOLA ELEMENTARE PERIZIA DI VARIANTE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02182210845</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SICE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02182210845</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SICE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>30798.12</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD61CFC4CB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO MENSA CNVENZIONATO DA PARTE DI RISTORANTI E RIMBORSO A DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2107-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7645540333</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13645.39</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3A25B5530</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>23016.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7645609C21</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>8775.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C.A. L.M.</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>14121.77</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8937.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO TENUTA REGISTRI CONTABILITA' AI FINI IVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3173.07</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
   <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA VIA PASCOLI 3 VOLTA MANTOVANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6588.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>0000.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>CANONE NOLEGGIO TRIENNALE AFFRANCATRICE - AFFIDAMENTO A NEOPOST</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFFARI GENERALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3075.36</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PAWEB</oggetto>
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     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2081.06</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
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   <cig>Z2C277A00F</cig>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1^ PIANO SEDE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
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   <cig>Z2627F4B4D</cig>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO PERSONALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>1178.40</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>ABBONAMENTO TELEMATICO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE QUALI TFR,  MOD.350/P E/O ALTRO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLIA APPARECCHI ELETTRICI ANNO 2019-2022</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.lli CAROLLO S.r.l.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>S.I.E.I.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>RIGON iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>TONIN GASTONE SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>23013.32</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ABBATTIMENTO PISNTE FRONTE UFFICIO TECNICO A SEGUITO EFFICENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1799.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>COMPLETAMENTO OPERALAVORI DI MANURTENZIONE OPERE STRAORDINARIE EX SCUOLA DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PELLEGRIN MAURIZIO</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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