<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0">
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  <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. anno 2019</abstract>
  <dataPubblicazioneDataset>2020-02-28</dataPubblicazioneDataset>
  <entePubblicatore>Comune di Grisignano di Zocco</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-02-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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  <licenza>IODL</licenza>
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   <cig>Z191B2E31F</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTEnZA AL RUP PER AVVIO PROCEDURE ESPROPRIATIVE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA GREEN TOUR - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME EX FERROVIA TREVISO-OSTIGLIA - SECONDO STRALCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BUSON GEOM. SIMONE </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BUSON GEOM. SIMONE </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>38171.34</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFFARI GENERALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA CIVICA PER LA POSIZIONE INTERNET</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>S.A.L. CLEAN - VIA BADIA 111 36043 CAMISANO VICENTINO</ragioneSociale>
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   <oggetto>LAVAGGIO TENDE SEDE COMUNALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>03674040245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOI PER VOI - VIA TRISSINO 4/1 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
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   <oggetto>PERCORSO FORMATIVO MASTER ANCI VENETO</oggetto>
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     <ragioneSociale>ANCI VENETO -VIA MELCHIORRE- 35030 SELVAZZANO DENTRO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANCI VENETO -VIA MELCHIORRE- 35030 SELVAZZANO DENTRO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>347.77</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PAWEB</oggetto>
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     <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2081.06</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA CARTA</oggetto>
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    <aggiudicatario>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>417.24</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2428.52</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02572840243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LIBRA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2895.06</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO ACQUISTO BANDIERE E FASCIA DEL SINDACO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02543220244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>425.78</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>425.78</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZCF273947F</cig>
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   <oggetto>SPESE POSTALI PER INVIO SOLLECITI TARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
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   <cig>Z1829241C0</cig>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE E PERIODICI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DITTA IDEA SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>02641370248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DITTA IDEA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>595.60</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>595.60</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE8274DADE</cig>
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   <oggetto>SERVIZIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE GESTIONE DEL PERSONALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03957820248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>S.A.L. CLEAN - VIA BADIA 111 36043 CAMISANO VICENTINO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1939.68</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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   <oggetto>CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN GESTIONE ALL'AREA CONTABILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>10868.98</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1^ PIANO SEDE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE  UFFICI COMUNALI  PERIODO 17.04.2019 / 8.11/2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    </partecipante>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03957820248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>S.A.L. CLEAN - VIA BADIA 111 36043 CAMISANO VICENTINO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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   <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03024810248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>831.92</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI E CARTA</oggetto>
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    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1441.52</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO ON LINE CALCOLO IMU</oggetto>
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   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>577.72</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELEGHE ATTIVE PRESSO ENTI ISTITUZIONALI A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <tempiCompletamento>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO PERSONALE</oggetto>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ABBONAMENTO TELEMATICO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02871570244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>598.59</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO N.2 EROGATORI DI ACQUA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>VERA -VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA - VIA DELL\'INDUSTRIA 33 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01952680245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VERA -VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA - VIA DELL\'INDUSTRIA 33 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>269.43</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z962A149BC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE DM 82/2017 - TETTOIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <ragioneSociale>LOGGISS SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01962570220</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LOGGISS SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>46970.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>46970.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENREGETICA PALAZZETTO OPERE SUPPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00252160296</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3785.39</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALL'ANNI 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI</oggetto>
   <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>SEMINARIO DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
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   <oggetto>INCARICO DI SUPPORTO INFORMATICO PER SISTEMAZIONE PCC</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO TESTI MAGGIOLI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO DI ESPORTAZIONE DATI TARI</oggetto>
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    <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI PERIODO 13.11.2019 / 31.12.2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>FORNITURA MONITOR PER PC AREA AMM.VO/CONTABILE</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
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    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CARTA E CANCELLERIA VARIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>656.49</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE QUALI TFR,  MOD.350/P E/O ALTRO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2012 E PRECEDENTI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1796.25</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOOLA ELEMENTARE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>12247.88</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE FOTOVOLTAICO PRESSO EX SCUOLA DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD326DA7BO</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA FORALOSSO GEOM. RENATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02692140243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA FORALOSSO RENATO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02692140243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA FORALOSSO RENATO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z6E1891E7D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTI RETE PER VEICOLI COMUNALI FUEL CARD 6 LOTTO 2 ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z645631e48</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO E KASKO AUTO RISCHI DIVERSI</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5516.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>5516.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZA426FE47B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE STRADALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATERIALE EDILE FRATELLI DONA SAS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00227480282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MATERIALI EDILI FRATELLI DONA\'</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00227480282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MATERIALI EDILI FRATELLI DONA\'</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z5C2703CED</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>OPERE DA MURATORE SUL PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLAN STEFANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5680.32</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>5680.32</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z562707819</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE7HARDWARE PER INCARICO DITTA EUGANEA INNOVAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7760.54</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>7760.54</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7769053958</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO GREEN TOUR REALIZZAIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELL'EX FERRIVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA TRATTO TRA I COMUNI DI GRISIGNANO DI ZOCCO E ORGIANO IN PROVINCIA DI VICENZA</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>126084.11</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z76272D8C5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO ETIFOR SRL PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA FORESTAZIONE DELLA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA PROGETTO GREEN TOUR</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>04570440281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ETIFOR SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04570440281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ETIFOR SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>F.LLI GATTO SNC</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00148720247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI GATTO SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1815.96</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2508.32</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2508.32</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>Comune di Grisignano di Zocco</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO VIA DE GASPEROI SP 21 E IL CASELLO AUTOSTRALADLE</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02157270279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>273414.48</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLIA APPARECCHI ELETTRICI ANNO 2019-2022</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.lli CAROLLO S.r.l.</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00642570246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>S.I.E.I.</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>RIGON iMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONIN GASTONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>23013.32</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO VOCE TELEFONIA MOBILE ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1048.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA TURISTICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TECNEW</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02486790245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TECNEW</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2384.69</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>fornitura di materiale per manutenzione patrimonio</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EMPORIO AGRARIO VENETO SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01902260247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EMPORIO AGRARIO VENETO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1243.18</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1243.18</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>GREEN TOUR REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03170620276</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZARA METALMECCANICA S.r.l. - Dolo (VE)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03170620276</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZARA METALMECCANICA S.r.l. - Dolo (VE)</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3996.41</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3996.41</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z6C2769CD1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SFALCIO CIGLI STADALI E AREE VERDI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DANIELA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CABIANCA DARIO E ZORDANAZZO DANIELA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>813.74</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>468.48</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>sfalcio cigli stradali e scarpate</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5126.24</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>5126.24</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZF42773917</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PER DIPENDENTI UTC</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL P.I. N. 5</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02764130247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03496330238</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RESENTERRA MAURO </ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>NICHELE CHIARA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>02764130247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>9896.64</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>9896.64</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z5C277615E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO PER VALUTAZIONE PROGETTO VIA IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI DITTA SCA.MO.TER</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02494960236</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO BENINCA - DE FRANCESCHI GIACOMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2239.92</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2239.92</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO BONIFICA BELLICA SEDIME EX FERROVIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>MULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04415910282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z14278C59D</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>6142.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>6142.70</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DANNO STRADALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>2659.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2659.60</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>15353.61</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02297010288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>3452.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3289.20</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1407.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1407.20</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z4F28201BD</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPSA PER SERVIZIO DI CATTURA E COSTUDIA CANI RANDAGI ANNO  2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441500242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z1B28129BF</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIO ENTE DIPENDENTE UTC</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZAB281F642</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>20732.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZF22821333</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARTECIPATA DELLA CICLOVIA TREVISO OSTIGLIA E MEDIA PIANURA VICENTINA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04570440281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ETIFOR SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04570440281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ETIFOR SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z55282EBBA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA E POSA TABELLONE ELETTRONICO PALAZZETTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00415670280</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NUOVA RADAR COOP </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6021.92</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>6021.92</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC428268D9</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA DI PIANTE E SISTEMAZIONE TAPPETO ERBOSO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1079.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1079.20</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>76676042FD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO VIA DE GASPERI SP 21 E AUTOSTRADA - ONERI ANAC</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANAC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>97584460584</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANAC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC22821EC6</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA SOSTENIBILE DM 82/17 ACQUISTO E BIKE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03873430247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASKOLL EVA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03873430247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASKOLL EVA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>22500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>75159516F8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ASFALTATURA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>43450.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>8717.12</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO PARETI DIVISORIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FALEGNAMERIA SCARMIN</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00500446243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FALEGNAMERIA SCARMIN</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5795.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>I.A.C.E. </ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>579.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>579.50</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>UNILIFT SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03136360272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNILIFT SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2915.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>7890529E81</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO SR 11 AGGIUDICAZIONE APPALTO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>SAVIO PAOLO - Via Nazionale, 59 - 36040 ? Grumolo delle Abbadesse (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
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     <ragioneSociale>SAVIO PAOLO - Via Nazionale, 59 - 36040 ? Grumolo delle Abbadesse (VI) </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>43545.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE  E HARDWARE UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4478.62</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI IN GIUDIZIONE AVVOCATO ROSSI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5386.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z8128864E9</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE DM 82/2017 SCUOLA@BIS PEDIBUS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03314880281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4819.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4819.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z8128864E9</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONE MOBILITA SOSTENIBILE DM 82/2017 SCUOLA@BIS CARPOOLING</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03314880281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03314880281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>10919.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>10919.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD528ABB0B</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE PARCO BICI COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CICLI E MOTO MARCOLIN PIERGIORGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02083920245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CICLI E MOTO MARCOLIN PIERGIORGIO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>344.04</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENDO SERVIZIO GOLD WINDOWS ESMTP DEDICATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02002750483</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02002750483</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>189.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>189.10</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO ESECUZIONE PRATICHE CATASTALI DIVERSI STABILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GALDEMAN GEOM. ALBINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00656500246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GALDEMAN GEOM. ALBINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7612.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>7612.80</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3B28C6157</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICCO ESECUZIONE PRATICHE CATASTALI PLESSO SCOLASTICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00656500246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GALDEMAN GEOM. ALBINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00656500246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GALDEMAN GEOM. ALBINO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5075.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>EFFICENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO TECNICO ANTICIPO CONTRIBUTO PER  PREFEVENTIVO E/DISTRIBUZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>EX CASELLO FERROVIARIO ANTICIPO CONTRIBUTO PER PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE SIT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>11383.28</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>11354.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>0386374024</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IMPRESA TASCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IMPRESA TASCA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4132.14</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4132.14</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z03290CF5B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER CENTRI ERSTIVI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>AGENZIA MURARO VIAGGI Piazza Umberto 1?, n. 4 ? 36043 Camisano Vicentino</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03002540247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENZIA MURARO VIAGGI Piazza Umberto 1?, n. 4 ? 36043 Camisano Vicentino</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>78467563e5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVARI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE UFFICIO TECNICO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02182210845</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SICE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
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     <ragioneSociale>SICE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>206854.25</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO DE GASPERI SP 21 E CASELLO AUTOSTRADALE  IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI ESISTENTI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA EX SCUOLA DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MIONI A. FINESTRE IN PVC</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>01728320241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIONI A. FINESTRE IN PVC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>384.30</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSOCIAZIONE DI PROTEIONE CIVILE E COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI CONSISTENTE NELLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02790980243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6253.11</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO DE GASPERI SP 21 E AUTOSTRADA IMPEGNO SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1888.25</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA E POSA CLIMATIZZATORI</oggetto>
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     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6805.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DISOSTRUZIONE LAVAGGIO CONDOTTE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03642940245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO E C. SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
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     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
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   <oggetto>TINTEGGIATURA INTERNA PARTE AULE PIANO TERRA SCUOLE MEDIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TURATO MASSIMO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02604840245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TURATO MASSIMO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5490.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>5490.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA CITROEN C3</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>326.52</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AUTOFFICINA CAROLLO GESSY</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03046390245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA CAROLLO GESSY</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2875.61</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00857440242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>4483.33</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1185.11</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1185.11</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>S.A.L. CLEAN - VIA BADIA 111 36043 CAMISANO VICENTINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03957820248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>S.A.L. CLEAN - VIA BADIA 111 36043 CAMISANO VICENTINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4946.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4946.70</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC439864BD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA ANTILARVALE ED ADUTICIDA PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>317.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE12996B7A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE LUNGO SR 11</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4453.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4453.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z36279A485</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7380.82</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3797.84</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z5629B3235</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03957820248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>S.A.L. CLEAN - VIA BADIA 111 36043 CAMISANO VICENTINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>03957820248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>S.A.L. CLEAN - VIA BADIA 111 36043 CAMISANO VICENTINO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1247.24</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA E POSA LAVAGNE MULTIMEDIALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI</oggetto>
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   <importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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   <oggetto>TINTEGGIATURA INTERNA BLOCCO SPOGLISTOI E ZONA INGRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
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     <ragioneSociale>TURATO MASSIMO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03052880261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>EFFICENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO TECNICO SPOSTAMENTO IMPIANTI E-DISTRIBUZIONE</oggetto>
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     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
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   <oggetto>MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E APPARECCHIO ELETTRICI</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE</oggetto>
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     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
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   <oggetto>ONERI PER FORNITURA E POSA GRUPPO DI MISURA INFRASTRUTTURA GAS SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS SPA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03586470282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1160.61</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>839.36</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>839.36</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z5D29FB425</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>CORSO KAIROS SPINEA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02495270270</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02495270270</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z262AOF2AE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z992A0FA25</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALFA ROMEO GIULIETTA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>565.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z9C2A16FA1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>14945.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>14945.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z2827C3F63</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04636990287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7233.90</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>7233.90</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z8D2A2D270</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZA A FAVORE AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA BERTINATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z1D2806F04</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC22A52EF7</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA E POSA LAMIERE E SOGLIE IN ALLUMINIO PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>FERRALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02576730242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FERRALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2422.92</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ALLESTIMENTO NATALIZIO CON LUMINARIE PRESSO IL TERRITORIO DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GASPAROTTO SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>GASPAROTTO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8418.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO PER ESPLETAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01024820282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO ARLANCH ALVISE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1119.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO  DI SPESA QUOTA ANUSCA 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00705281202</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LE IMPRESE ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03052880261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>420.90</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPOATI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>JOB MOSAICO S.C.S. A R.L.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02757040247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>JOB MOSAICO S.C.S. A R.L.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8170.93</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>8170.93</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z1C1829A2E</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E POTENZIAMENTIO DELLA BIBLIOTECA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SOCIOCULTURALE COSIETA\' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02079350274</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SOCIOCULTURALE COSIETA\' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z7727OAO5E</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO SALME NELL'AREA FERROVIARIA DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ROMANO ROSSI IMPRESA FUNEBRE SRLS</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03926560248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ROMANO ROSSI IMPRESA FUNEBRE SRLS</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZA4279C6AD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01957980244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SET SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01957980244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SET SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>207.40</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3527596EA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E LOGISTICHE DELLA RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3427981AA</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6457.46</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>6457.46</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z0327A30B5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITUA LIBRI E DVD BIBLIOTECA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z8D27E1E9B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02871570244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02871570244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDITGRAF - VIA CA\' SILVESTRE 38 3024 NANTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>481.90</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>481.90</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z9725685E0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONVENZIONE GESTIONE STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01899200248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01899200248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>14800.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z1727FBFDB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04920250281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PIAZZO STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04920250281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PIAZZO STRUMENTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z9526E43A9</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE SOCIALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02757040247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>JOB MOSAICO S.C.S. A R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02757040247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>JOB MOSAICO S.C.S. A R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6662.07</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>6662.07</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZA9284F377</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IBS SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IBS SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZC528CB2A8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ORGANIZZAZIONE DI SUE SPETTACOLI TEATRALI DI BARBANO E POIANA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00866080245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.I.T.A. FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE - VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
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     <ragioneSociale>F.I.T.A. FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE - VICENZA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI TEATRALI PER BARBANO E POIANA</oggetto>
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     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03010160244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
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   <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE AFFARI GENERALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>274.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02757040247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>JOB MOSAICO S.C.S. A R.L.</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI</oggetto>
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     <codiceFiscale>04036320242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NONSOLOCARTA DI ALESSANDRO GRASSO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>351.60</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
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     <ragioneSociale>ANUSCA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>474.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>469.27</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIA PER IL SINDACO</oggetto>
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     <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02543220244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>176.90</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ABBATTIMENTO PISNTE FRONTE UFFICIO TECNICO A SEGUITO EFFICENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1799.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
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   <oggetto>ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
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   <oggetto>MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>02692140243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA FORALOSSO RENATO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1593.12</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
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   <oggetto>RIPARAZIONE MANUTENZIONE GRU BONFIGLIOLI</oggetto>
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     <codiceFiscale>04249990286</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UP SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA TENDAGGI PER STABILI COMUNALI</oggetto>
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     <ragioneSociale>ARREDOTENDA DI CABRELLON LILIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01270360249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARREDOTENDA DI CABRELLON LILIANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4451.25</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI</oggetto>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO PER MICROCIPPATURA CANI RANDAGI</oggetto>
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    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441500242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
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   <cig>Z452AF3E4D</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA &amp;amp; C. TERZI ZANELLA BENEDETTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01968770246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA &amp;amp; C. TERZI ZANELLA BENEDETTO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
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   <cig>ZE32AF7E75</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO SPERRIMENTALE TRASMISSIONE DATI PRESSO PLESSO SCOLASTICO</oggetto>
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     <codiceFiscale>03487230126</codiceFiscale>
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   <oggetto>POTATURA PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
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     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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   <oggetto>TINTEGGIATURA PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
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     <ragioneSociale>TURATO MASSIMO</ragioneSociale>
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   <oggetto>ACQUISTO SERVER COMUNALE</oggetto>
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   <oggetto>MIGRAZIONE ARCHEVI GOLEM</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <oggetto>MIGRAZIONE PROGRAMMI SU PIATTAFORMA SERVE CED</oggetto>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
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   <oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PAT ADEGUAMENTO RL 14/2017 E VARIANTE P.I.</oggetto>
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     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DA INTASO TAPPETTO ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01640880165</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALGREEN SPA</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE E VERIFICA DI ASSOGETTABILITA ALLA VAS</oggetto>
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     <codiceFiscale>02568450247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NORDEST INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>PAGAMENTO FRANCHIGIA</oggetto>
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   <oggetto>ADEGUAMENTO VIABILISTICO INCROCIO 4 STRADE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INCARICO PROGETTAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
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   <oggetto>COMPLETAMENTO OPERAS LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DE SANTI GINO SNC</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01726160243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DE SANTI GINO SNC</ragioneSociale>
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   <oggetto>COMPLETAMENTO OPERALAVORI DI MANURTENZIONE OPERE STRAORDINARIE EX SCUOLA DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PELLEGRIN MAURIZIO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01574830244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PELLEGRIN MAURIZIO</ragioneSociale>
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   <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO</oggetto>
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     <codiceFiscale>00552010241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CAROLLO ING. IVANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5011.76</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVICE AMMINISTRATIVO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER ACQUISIZIONE PER TORRINO PIEZZOMETRICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00409790284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BUSON GEOM. SIMONE </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2537.60</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT E INCARICO PREDISPOSIZIONE AGGIONAMENTO PRATICHE CPI ISPEL E INAIL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CAROLLO ING. IVANO</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00552010241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CAROLLO ING. IVANO</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETO OPERE SUPPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
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   <cig>Z7F2A72C76</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO OPERE SUPPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z6E1891E7D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - CARBURANTI RETE X VEICOLI COMUNALI - FUEL CARD 6 - LOTTO 2 &amp;ndash; ANNO 2019</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z532708CDC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SOSTITUZIONE ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE IN USO C/O STRUTTURA SPORTIVA E VERIFICA FUNZIONALIT&amp;agrave; MACCHINA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02415040225</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOKIMED DI ANDREA BOGONI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02415040225</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOKIMED DI ANDREA BOGONI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>231.80</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3A282DE91</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>: IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI DESCRIZIONE PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03806960245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GREEN DEV PLANNING</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03806960245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GREEN DEV PLANNING</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7866.56</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>7866.56</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZF0283DA94</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 967 DEL 06.11.2015 TRA IL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>494.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZDO2854D65</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO PARCHI GIOCO COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIA GARDEN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIA GARDEN SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z5C2703CED</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI  PRESSO GLI STABILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>16089.36</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>16039.36</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>z3b28c6157</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNI STABILI E PROPRIETA' COMUNALI (PLESSO SCOLASTICO) - GEOM. GALDEMAN ALBINO DI LANZE' DI QUINTO VICENTINO (VI).</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00656500246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GALDEMAN GEOM. ALBINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00656500246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GALDEMAN GEOM. ALBINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5075.25</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZA328D5127</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA EX SCUOLA DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03926620240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VALLORTIGARA ANGELO AUTOSPURGO </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03926620240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VALLORTIGARA ANGELO AUTOSPURGO </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7508.71</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>7508.71</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZDD297794D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02034990248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SO.VIT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02034990248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SO.VIT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>14859.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>14859.60</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z392A6E496</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>D.L. 30 APRILE 2019 N 34 E D.M. 14 MAGGIO 2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA CAPOLUOGO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02576730242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FERRALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02576730242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FERRALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>48787.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZDC276E52A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE LUNGO IN TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z251D19FAD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO TUMULAZIONE SALME 2017-2019</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02444620245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILPIU SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02444620245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILPIU SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>29280.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD61CFC4CB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO MENSA CNVENZIONATO DA PARTE DI RISTORANTI E RIMBORSO A DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2107-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7645540333</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13645.39</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3C219A3BF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>rinnovo polizze assicurative</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13621.57</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8524104FE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE A LEGGI D'ITALIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z3A25B5530</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>23016.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>26982.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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   <cig>7645614045</cig>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8775.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C.A. L.M.</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>14121.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8937.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO TENUTA REGISTRI CONTABILITA' AI FINI IVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3173.07</importoAggiudicazione>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
   <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA VIA PASCOLI 3 VOLTA MANTOVANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6588.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>286388.66</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>STADIO COMUNALE CERONI FORNITURA MATERIALE DA INTASO PER MANUTENZIONE TAPPETO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALGREEN SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>01640880165</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALGREEN SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>23912.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COPERTURA PIATTAFORMA SPORTIVA PRESSO LO STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1665.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA EX SCUOLa DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DE SANTI GINO SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01726160243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DE SANTI GINO SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>179988.83</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
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   <cig>Z65254CD50</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6577.02</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
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   <cig>Z1F248B8AD</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER REGISTRO DATA PROTECTION MANAGER</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <ragioneSociale>STUDIO STORTI</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO STORTI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE NOLEGGIO TRIENNALE AFFRANCATRICE - AFFIDAMENTO A NEOPOST</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICIO TECNICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>ISTRUTTORIA DOMANDE ERP 2018</oggetto>
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   <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERSEZIONE VIA BERTINATO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
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   <oggetto>ACQUISTO LIBRO OSTIGLIA DAL BACCHIGLIONE AL BRENTA</oggetto>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO PARCHI GIOCO COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUIZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLATICO</oggetto>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT.</oggetto>
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</legge190:pubblicazione>
