<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0">
 <metadata>
  <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. anno 2018</abstract>
  <dataPubbicazioneDataset>2019-01-30</dataPubbicazioneDataset>
  <entePubblicatore>Comune di Grisignano di Zocco</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
  <urlFile>http://www.onlinepa.info/Download/Legge190/2018_Comune di Grisignano di Zocco.xml</urlFile>
  <licenza>IODL</licenza>
 </metadata>
 <data>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI ALLA PROVINCIA DI VICENZA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00496080243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PROVINCIA DI VICENZA </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00496080243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PROVINCIA DI VICENZA </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3004.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>6026367B5C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ULTERIORE PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI PERIODO 1.1.2018/31.03.2018.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>MHIVLC81S21Z129X</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO-BIO DI MIHAI VASILE CATALIN</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>MHIVLC81S21Z129X</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO-BIO DI MIHAI VASILE CATALIN</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4628.07</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD121CA465</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>servizo mensa per dipendenti e segretario comunali</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1121CA49C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>servizio mensa per dipendenti e segretario comunali</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03633100247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PIZZERIA DA PASQUALINO E CINZIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z2421CA4D4</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>servizo mensa per dipendenti e segretario comunali</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03907420248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SEBA SRL / HOTEL CENTRALE  VIA ROMA 4          GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03907420248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SEBA SRL / HOTEL CENTRALE  VIA ROMA 4          GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z6821CA67D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO FORMATIVO MASTER</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANCI VENETO -VIA MELCHIORRE- 35030 SELVAZZANO DENTRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANCI VENETO -VIA MELCHIORRE- 35030 SELVAZZANO DENTRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>347.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7645540333</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13645.39</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z931D32B0A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGETTO DI SUPPORTO E POTENZIAMENTO BIBLIOTECA CIVICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1924.21</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZAA21F3981</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI - AFFIDAMENTO A LA VIGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-24</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3C219A3BF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>rinnovo polizze assicurative</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13621.57</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZFO21E8B38</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE/HARDWARE PER - INCARICO DITTA EUGANEA INNOVAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7723.94</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBB1D37A74</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTEGRAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3321F8E1B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO ON LINE DI CALCOLO IMU ANNO 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL       VIA S. CHIARA D\'ASSISI             70052 BARI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL       VIA S. CHIARA D\'ASSISI             70052 BARI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZB6220BE10</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI RAGIONERIA E TRIBUTI ANNO 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>9269.56</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8A22090DE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2018.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1178.52</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1622392A5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI AREA AFFARI GENERALI ANNI 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>5315.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>6409697949</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RISCOSSIONE PROVENTI PUBBLICITA'</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>24500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z4422702C2</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO &quot; MONITORAGGIO CONTO ANNUALE DEL PERSONALE &quot;</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z742254AB8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO CON L'AUTORE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z07224F574</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CONVENZIONE CAF PER GESTIONE PRATICHE SOCIALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC02269DDB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CONTRIBUTO PER SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>3480.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE0225A88A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00500446243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FALEGNAMERIA SCARMIN</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z521F26AD0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE BIBLIOTECA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE12286ABF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI - Via IV Novembre 44 - 22066 Mariano Comense ( CO )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI - Via IV Novembre 44 - 22066 Mariano Comense ( CO )</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>399.98</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7A2279B8F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO A FAIBERA S.C.S.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01326540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FAI BERICA COOPERATIVA SOCIALE - VICENZA </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z79228869A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTEGRAZIONE CONTO DEPOSITO AFFRANCATRICE POSTALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2185.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0722B4D1C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ON SITE E TELEASSISTENZA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0B22D58C7</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9F22B6955</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE AREA AFFARI GENERALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2702.63</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBF22BB88D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1619.55</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0422A35D9</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI ELETTRICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2017 - DITTA MEB SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>meb srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>meb srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1195.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>6026367B5C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ULTERIORE PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>MHIVLC81S21Z129X</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO-BIO DI MIHAI VASILE CATALIN</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>MHIVLC81S21Z129X</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO-BIO DI MIHAI VASILE CATALIN</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4628.07</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZF722E4CCB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00443650288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TADDIOTTO LUCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00443650288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TADDIOTTO LUCA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13993.96</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZDC22A6257</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI.  ANNO 2018.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5715.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZB5205ED88</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>829.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z792292B52</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INERTE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SUL TERRITORIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.r.l. - Fontaniva (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.r.l. - Fontaniva (PD)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7622D6AD5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO &quot;RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE&quot; E VERIFICA DELLE NORMATIVE VIGENTI DI EDIFICI COMUNALI DITTA : ESSETIESSE SRL, PADOVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02297010288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02297010288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3489.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3D22AE7F8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO ANNO 2018 - DITTA ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - NOVENTA DI PIAVE (VE).</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2410.72</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9721E3EDE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SOFIA MAURO DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02728100245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SOFIA MAURO </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02728100245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SOFIA MAURO </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1026.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8E1CFC309</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOTWARE GESTIONALI ANNO 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3428.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1A22C2CE0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MODELLO NASHUATEC MP C 4502AD DALLA DITTA COPYMAC SAS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2170.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZB5205ED88</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ? STAGIONE INVERNALE 2016-2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>756.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7A21396A6</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CONVENZIONE CON LA JOB MOSAICO SOC.COOP.  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE ANNO 2017</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02757040247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>JOB MOSAICO S.C.S. A R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z292345951</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA EX-SCUOLA DI BARBANO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z252439A6D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE MOD. 350/P  EX DIPENDENTE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>6026367B5C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO BIO                  VIA DELL\'ARTIGIANATO 2B                  35010 S.GIORGIO IN BOSCO ( PD )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO BIO                  VIA DELL\'ARTIGIANATO 2B                  35010 S.GIORGIO IN BOSCO ( PD )</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>9256.14</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC5187858D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2808.86</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZA723BBE3F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>952.33</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZAF23BBE71</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PAWEB</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CELNETWORK</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>408.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD8237EF24</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2018 DITTA FIABA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1145.95</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZA023C9FD4</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI DITTA - BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02790980243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02790980243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1663.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8123F15C2</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1124043F3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03024810248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03024810248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1339.07</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8524104FE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE A LEGGI D'ITALIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z5E2483C78</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1769.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZF624E2038</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE A SEGUITO NUOVO CCNL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE124F253F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA DI INFORTUNIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z552512E61</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO REDAZIONE E INVIO MODULO TFR</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7E256922A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ULTERIORE AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO PRATICA PENSIONISTICA EX DIP.TE C.R.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>73.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9A25BC558</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CORSIA/PASSATOIA PER SEDE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03226200248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BLUE POINT - VIA LEGIONE ANTONINI 135G - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03226200248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BLUE POINT - VIA LEGIONE ANTONINI 135G - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1523.17</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3A25B5530</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>23016.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE725E73D6</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZF722E4CCB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00443650288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TADDIOTTO LUCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00443650288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TADDIOTTO LUCA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4064.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>4064.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZF424CF1B2</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN GIUDIZIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13562.17</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7548649E34</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>240921.46</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3F24E0863</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COPERTURA PIATTAFORMA SPORTIVA PRESSO LO STADIO COMUNALE ONERI PER LA FORNITURA E POSA GRUPPO DI MISURA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2124.87</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9D25F96B3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA TABLET PER ALUNNO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEMOGRAPH - VIA UMBERTO 1^, 42  - 12042 BRA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEMOGRAPH - VIA UMBERTO 1^, 42  - 12042 BRA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>248.09</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7645609C21</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>26982.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7645614045</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8775.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7645627AFC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5817.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7645631E48</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4062.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>76456405B8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C.A. L.M.</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>14121.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>76456573C0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8937.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z2B26111CF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZCD2640450</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO TENUTA REGISTRI CONTABILITA' AI FINI IVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3173.07</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z02265DD17</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI E ACCESSORI PER UFFICI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1791.08</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBF265FD67</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
   <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA VIA PASCOLI 3 VOLTA MANTOVANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA VIA PASCOLI 3 VOLTA MANTOVANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6588.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE9223E116</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE ED AREE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7950.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC723D8401</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02362830248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FREALDO ASFALTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02362830248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FREALDO ASFALTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>19987.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8D23E9F6A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03136360272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNILIFT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03136360272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNILIFT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2996.32</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z2F23EF1EE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>OPERE DI FALEGNAMERIA IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE BALCONI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>6171.98</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>6171.98</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZEB231E042</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE STRADALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA ZORDANAZZO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA ZORDANAZZO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD6231E07B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE STRADALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA ZORDANAZZO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA ZORDANAZZO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE1247446C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA E RICARICA CON MATERIALE INERTE LUNGO LA RETE STRADALE E CICLABILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02157270279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02157270279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7F253F8B2</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MAGGIOR SOMMA PER VARIAZIONE GRUPPO LAVORO PER REDAZIONE PIABO INTERVENTI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01535640302</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. LUCA ZANELLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03225960248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARCH. ELISA DALLA VECCHIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03785990247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARCH. GIULIA DALLA VECCHIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02494960236</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO BENINCA - DE FRANCESCHI GIACOMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02764130247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02764130247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13086.64</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z01249E27F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4697.24</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>4697.24</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>75159516F8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>286388.66</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z6A22BFBD8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO LUNGO LA TREVISO OSTIGLIA STRALCIO 2 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03131800249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03131800249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>17763.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z20249609B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>STADIO COMUNALE CERONI FORNITURA MATERIALE DA INTASO PER MANUTENZIONE TAPPETO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01640880165</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALGREEN SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01640880165</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALGREEN SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>23912.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBC2422172</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA PIATTAFORMA SPORTIVA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GRISIGNANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03020930248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. ZACCARIA SERGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03020930248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. ZACCARIA SERGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COLLABORAZIONE OCCSIONALE CON DOTT. GRAZIANO CAZZARO PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>CZZGZN65R07L840T</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CAZZARO GRAZIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>CZZGZN65R07L840T</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CAZZARO GRAZIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3D22AE7F8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2860.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2860.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8024F6358</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COPERTURA PIATTAFORMA PRESSO LO STADIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA PAVIMENTAZIONE PER ATTIVITA SPORTIVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00082080284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NUOVA SARMO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00082080284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NUOVA SARMO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>35365.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>35650.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD3250D7BE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PIATTAFORMA PRESSO LO STADIO COMUNALE  AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PER GIOCO DEL CALCETTO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GAMMA SPORT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GAMMA SPORT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2650.45</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC7250EE00</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COPERTURA PIATTAFORMA SPORTIVA PRESSO LO STADIO COMUNALLE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03586470282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03586470282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1740.92</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8425115CA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELLO STAFIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04777620289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NG TERMOSERVICE DI GERON NICOLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04777620289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NG TERMOSERVICE DI GERON NICOLA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5961.04</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8C251EDB0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>06908900019</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FCA FLETT </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>06908900019</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FCA FLETT </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>18345.35</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z012525569</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COPERTURA PIATTAFORMA SPORTIVA PRESSO LO STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO PARCIANELLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO PARCIANELLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10784.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COPERTURA PIATTAFORMA SPORTIVA PRESSO LO STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1665.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD8237EF24</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00066420241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1238.30</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>759045519F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA EX SCUOLS DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01726160243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DE SANTI GINO SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01726160243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DE SANTI GINO SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>179988.83</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z462538E26</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3159.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZED231E042</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE STRADALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD6231E07B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO CIGLI STRADALI E ACARPATE STRADALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA ZORDANAZZO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04072880240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA ZORDANAZZO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z65254CD50</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6577.02</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7C225C2BF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5450.70</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>7454320B74</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA PIATTAFORMA SPORTIVA PRESSO CAMPO SPORTIVO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04777620289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NG TERMOSERVICE DI GERON NICOLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04777620289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NG TERMOSERVICE DI GERON NICOLA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10120.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3E2051521</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE ED AREE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9B228C736</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO VOCE DELLA TELEFONIA MOBILE ANNO 2018. BENEFICIARIO TIM-TELECOM ITALIA SPA</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z6E1891E7D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CARBUTANTE RETE PER VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z38257FBB8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO ARREDO URBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>METALCO  SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>METALCO  SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2046.55</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z38257FBB8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO ARREDO URBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>METALCO  SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>METALCO  SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2046.55</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBF22BB88D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1619.55</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9425A765E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE TRADE E ARRE VERDI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6464.78</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z2A25C49EA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00290020288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI CONTE SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00290020288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI CONTE SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2757.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0D25C966B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE PRESSO IL CENTRO DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01019310281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI BERTI SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01019310281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI BERTI SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC525D98DA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 - ALLESTIMENTO NATALIZIO CON LUMINARIE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03811570245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GASPAROTTO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03811570245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GASPAROTTO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8271.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8E1CFC309</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE7HARDWARE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3001.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z6E1891E7D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CARBUTANTE RETE PER VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9B2609CED</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SP 21 GRIMANA ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL'INCROCIO QUATTRO STRADE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04088700242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INGEO SISTESI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04088700242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INGEO SISTESI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2737.68</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE525F9A6B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE NEL COMUNE DI GRISIGNANO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z695FBAB00</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI AUDIODIFFUSORI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Tecnosound snc di Miolo Leonardo </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Tecnosound snc di Miolo Leonardo </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3062.09</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZEF230844A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LABORATORI TEATRALI LETTURE EMOZIONALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03072080249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DEDALOFURIOSO SOC. COOP.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZB725FCBCA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01886560265</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEN GIULIANO INGENIERE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01886560265</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEN GIULIANO INGENIERE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5011.76</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1C260236F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICIO TECNICO E SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02489940243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZO STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02489940243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZO STEFANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>37738.39</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z882337305</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02543220244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>595.30</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>594.30</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z3423B064C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE AFFRANCATRICE POSTALE GENNAIO-SETTEMBRE 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZED23C877B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04619860283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BRUSEGAN PIANOFORTI DU BRUSEGNA GASTONE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC523E03E8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SOGGIORNI MARINI TERZA ETA'</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01105240178</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BRESCIA TURISTICA TOUR SRL - BRET UNITOUR</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>7057.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-07</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>5654.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE923E38C0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CORSO DI RFORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04162450235</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOMODIDATTICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9223EDC92</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE SOFTWARE POSTAZIONI INTERNET BIBLIOTECA 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZB8241A8C0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RAPPRESENTAZIONE TEATRALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00866080245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.I.T.A. FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE - VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00866080245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.I.T.A. FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE - VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RAPPRESENTAZIONE TEATRALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>85.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>85.77</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z672447536</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO CENTRI ESTIVI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02710570249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIBUS EUROPA TRAVEL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02710570249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIBUS EUROPA TRAVEL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE524514AC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO SOCIALE DI BASE SECONDO CEMESTRE 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>9836.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>5943.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z96241A964</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA LIBRI E DVD BIBLIOTECA CIVICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z56248B8CB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1F248B8AD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER REGISTRO DATA PROTECTION MANAGER</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO STORTI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO STORTI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE62495B25</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE NOLEGGIO TRIENNALE AFFRANCATRICE - AFFIDAMENTO A NEOPOST</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05448770965</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST RENTAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2844.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z70249A14F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02621910286</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CLESP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>457.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>308.71</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z69251CAC3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBD251E167</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE ANAGRAFE PER CIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBD251E167</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE ANAGRAFE PER CIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD725685E0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01899200248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA GRISIGNANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>29400.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z011250DAF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01024820282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO ARLANCH ALVISE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01024820282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO ARLANCH ALVISE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1202.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE025E6E07</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LETTURE TEATRALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02225500160</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>436.26</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8225F12E7</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ATTIVITA' NATALIZIE - TEATRO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03010160244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ATTIVITA' NATALIZIE - TEATRO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZEB2603598</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICIO TECNICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01972600245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PACCAGNELLA MIRKO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01972600245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PACCAGNELLA MIRKO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>33347.72</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZF823C3B07</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INARICO PER MONITORAGGIO SCUOL@BIS</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03314880281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03314880281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>14640.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>14640.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>z202625070</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA DELLA MESSA A TERRA</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03226330243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03226330243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZF823C3B07</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE AFFIADAMENTO INDAGINE STAZIONE FERROVIARIA</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>8784.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZEB26CB82E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ISTRUTTORIA DOMANDE ERP 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00165800244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ATER VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>393.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0A210FC23</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERSEZIONE VIA BERTINATO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5455.84</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8E1CFC309</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DESIGNJET- INCARICO DITTA EUGANEA INNOVAZIONE SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8596.12</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZA626C37C5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO ELABORAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02845670245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>YSA SAS DI BRUSAMARELLO MARCO E C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z2926863ED</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO LIBRO OSTIGLIA DAL BACCHIGLIONE AL BRENTA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084060283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VIVILVENETO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084060283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VIVILVENETO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8B2525E2C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00582520243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. ROVRENA FABIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00582520243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. ROVRENA FABIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>16300.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7C255C2BF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7684.35</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z19264CDD1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO PARCHI GIOCO COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9B228C736</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO VOCE DELLA TELEFONIA MOBILE ANNO 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z9425A765E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE TRADE E ARRE VERDI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z752666309</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTO DI STRADA PERCORSO NATURALISTICO DENOMINATO PIAR</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03672410283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DENGO REDENTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03672410283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DENGO REDENTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3480.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z74224DBED</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02692140243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA FORALOSSO RENATO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02692140243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA FORALOSSO RENATO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>522.94</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZAF2668A33</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTI LUMINOSI SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>14869.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7826694DE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUIZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO SCOLATICO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02034990248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SO.VIT SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02034990248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SO.VIT SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>24607.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1F266A02D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT.</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00252160296</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00252160296</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>25010.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z251D19FAD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO TUMULAZIONE SALME 2017-2019</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02444620245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILPIU SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02444620245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILPIU SNC</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>29280.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD61CFC4CB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO MENSA CNVENZIONATO DA PARTE DI RISTORANTI E RIMBORSO A DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2107-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC01C29BDB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IVA PER IL BIENNIO 2017-2018 ALLA SOCIETà PUBLIKA SERVIZI S.R.L. CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA TRAMITE MEPA. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2684.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z011C29A61</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI PER IL BIENNIO 2017-2018 ALLA SOCIETà PUBLIKA SERVIZI S.R.L. CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA TRAMITE MEPA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6490.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z771D77867</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO E NEGLI STABILI COMUNALI 2017- 2018</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03661040281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ELETTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.lli CAROLLO S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>23863.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZED1EECFCF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>affidamento copertura RCT/RCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04034300261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04034300261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z301F2D071</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SCODELLAMENTO A.S. 2017/2018</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA 144 - TORRI DI QUARTESOLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE S.R.L. VIA SAVONA 144 - TORRI DI QUARTESOLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5673.32</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-10</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z4720FDE98</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>Comune di Grisignano di Zocco</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA LAVORATORE INTERINALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>13343690155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>OPENJOBMETIS VIA MARSALA 40C  21013 GALLARATE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>13343690155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>OPENJOBMETIS VIA MARSALA 40C  21013 GALLARATE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>16525.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZBA1E09B3B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2017</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00443650288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TADDIOTTO LUCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00443650288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TADDIOTTO LUCA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>12284.26</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>12284.26</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z8E1F52C41</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>OPERE DA FALEGNAME SUL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00500446243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FALEGNAMERIA SCARMIN</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00500446243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FALEGNAMERIA SCARMIN</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
 </data>
</legge190:pubblicazione>
