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  <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. anno 2016</abstract>
  <dataPubbicazioneDataset>2017-03-09</dataPubbicazioneDataset>
  <entePubblicatore>Comune di Grisignano di Zocco</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-03-09</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>GREEN TOUR - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELLA EX FERROVIA TREVISO - OSTIGLIA NEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - PRIMO STRALCIO - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO LA S.R. 11 A BARBANO NEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO.</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>D.C.B. SOLE ASFALTI - Monticello Conte Otto (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>GE.CO.MA S.p.a. - Farra di Soligo (TV)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.r.l. - Fontaniva (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO S.n.c. - Grantorto (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI S.r.l. - Fontaniva (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>SIMEONI ANGELO - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>SAVIO PAOLO - Via Nazionale, 59 - 36040 ? Grumolo delle Abbadesse (VI) </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>BASSO s.r.l. - Via S. Giovanni, 71 - 36031 - Dueville (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>PEDRON MAURO - Abano Terme (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.r.l. - Fontaniva (PD)</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIFERITO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI</oggetto>
   <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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   <oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PIZZERIA DA PASQUALINO E CINZIA</ragioneSociale>
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   <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE COMUNALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5100.82</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PIZZERIA GIRASOLE VIA VITTORIO VENETO 55/57     GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04321720288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PIZZERIA GIRASOLE VIA VITTORIO VENETO 55/57     GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO MENSA A DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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   <cig>Z95184A216</cig>
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   <oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SEBA SRL / HOTEL CENTRALE  VIA ROMA 4          GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03907420248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SEBA SRL / HOTEL CENTRALE  VIA ROMA 4          GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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   <oggetto>INCARICO ANNUALE DI VIGILAN ZA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RANGERS</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>1207.32</importoSommeLiquidate>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E LIBRETTI DELLA ? COSTITUZIONE ITALIANA ? TRAMITE MEPA.</oggetto>
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     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>561.20</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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   <oggetto>PROROGA POLIZZA R.C.T.O. N. 81963 - AXA ASSICURAZIONI SPA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4358.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>4358.00</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>638.49</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA- VARIANTE URBANISTICA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA- TRATTA GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DOTT. GEOLOGO SIMONE BARBIERI</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SPA- CARBURANTI RETE PER VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TOTAL ERG SPA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AUTOFFICINA GOTTIN</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AD AGENZIA INTERINALE COMPETENZE PER FORNITURA LAVORATORE.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>OPENJOBMETIS VIA MARSALA 40C  21013 GALLARATE</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>OPENJOBMETIS VIA MARSALA 40C  21013 GALLARATE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1525.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTO E KASCO</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4870.98</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESO EX SCUOLE DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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   <cig>Z1E1844A20</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE HARDWARE INCARICO DITTA SAIES</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SAIES</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7723.94</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>7723.94</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICO PER BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI EX FERROVIA- GREEN TOUR</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8174.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>65110207AC</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI IN AMBITO STRADALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEL CITTADINO - SECONDO STRALCIO.</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03509920249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BASSO s.r.l. - Via S. Giovanni, 71 - 36031 - Dueville (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>SIMEONI ANGELO - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>D.C.B. SOLE ASFALTI - Monticello Conte Otto (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>SAVIO PAOLO - Via Nazionale, 59 - 36040 ? Grumolo delle Abbadesse (VI) </ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ECOVIE SOCIETA\' COOP di Codevigo</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>BEDIN STRADE s.r.l. - Via Tormeno, 126 - 36100 ? Vicenza</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00200210268</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FELTRIN S.r.l. - Altivole (TV)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>TOLOMIO SRL LAVORI STRADALI di Borgoricco</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>CGC S.r.l. COSTRUZIONI STRADALI - Altavilla Vicentina (VI)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>IMPRESA OMETTO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>AGOSTINI GIANPIETRO S.r.l. - Arsiero (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>DALLA RIVA ANTONIO S.r.l. - Zugliano (VI)</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
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     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>89512.18</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>89302.96</importoSommeLiquidate>
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   <cig>6436694FE8</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DELTA SCAVI srl - Via Martin Piva, 20 - Limena (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>LA TECNICA GROUP A R.L.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>Pellizzari S.r.l.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>EMI S.P.A. - Via Sandri, 74 - Trissino (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>FACCIO SRL</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>IMPRESA TASCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>LORANDI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02171830249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DALLA RIVA ANTONIO S.r.l. - Zugliano (VI)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00172820243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MU.BRE. COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>MURER COSTRUZIONI SRL - Via Strada del Tormeno, 98/c - Vicenza</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>GROTTO Calcestruzzi S.r.l. - Via Schio, 90 - Malo (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>Molon Graziano      IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>IMPRESA TASCA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>353504.11</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>95536.23</importoSommeLiquidate>
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   <cig>651942822E</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COPERTO CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>04428860284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DELTA SCAVI srl - Via Martin Piva, 20 - Limena (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00450700935</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>LA TECNICA GROUP A R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03279030245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Pellizzari S.r.l.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>SAER SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
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     <codiceFiscale>01906670243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EMI S.P.A. - Via Sandri, 74 - Trissino (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02838720247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FACCIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IMPRESA TASCA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>LORANDI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02171830249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DALLA RIVA ANTONIO S.r.l. - Zugliano (VI)</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>MURER COSTRUZIONI SRL - Via Strada del Tormeno, 98/c - Vicenza</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02012640245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GROTTO Calcestruzzi S.r.l. - Via Schio, 90 - Malo (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Molon Graziano      IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. </ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>CONSULTECNO, Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
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     <ragioneSociale>FACCIO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>286620.43</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>166430.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADEGUAMENTO DI SPAZIO SPORTIVO ESISTENTE PER REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DELTA SCAVI srl - Via Martin Piva, 20 - Limena (PD)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00450700935</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>LA TECNICA GROUP A R.L.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>Pellizzari S.r.l.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>SAER SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>EMI S.P.A. - Via Sandri, 74 - Trissino (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02838720247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FACCIO SRL</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>IMPRESA TASCA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00147890248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LORANDI COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>DALLA RIVA ANTONIO S.r.l. - Zugliano (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
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     <codiceFiscale>00172820243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MU.BRE. COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03427750249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MURER COSTRUZIONI SRL - Via Strada del Tormeno, 98/c - Vicenza</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02012640245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GROTTO Calcestruzzi S.r.l. - Via Schio, 90 - Malo (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Molon Graziano      IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L. </ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02249180288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSULTECNO, Srl</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>Tre Effe Srl</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03628660247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>04165170277</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03920140245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ecodomus Costruzioni di Geom. Enrico Lagni</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04165170277</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>97304.19</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEI CONSUMI</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>POLETTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ELETTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>A.S. di Andreatta Giuseppe </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>F.lli CAROLLO S.r.l.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>GLOBAL ENERGY S.r.l.</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02153060245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GRANCARA IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02995590243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>POLETTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>57755.36</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2016 -</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02034990248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SO.VIT SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1767.78</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZA718B3A67</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO RIGUARDANTE IL MONITORAGGIO CONTO ANNUALE DEL PERSONALE.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE VIA G.ROSA 22A       24125 BERGAMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CEL COMMERCIALE VIA G.ROSA 22A       24125 BERGAMO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>DAL MAISTRO</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ELETTRO SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>F.lli CAROLLO S.r.l.</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>BON IMPIANTI</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>20227.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>20227.60</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZDA1AAAB17</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MACULAN VIA FABIANI 51      36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01754050241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MACULAN VIA FABIANI 51      36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4913.47</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZDA1AA657A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO:                    CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI  PER UFFICI COMUNALI ? BANDIERE PER ESTERNO,  DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL?AFFIDAMENTO DIRETT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA RCT/RCO PER IL PERIODO 10.06.2016/09.06.2017.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <codiceFiscale>04034300261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04034300261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>13032.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>13032.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z2B1A8763C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA   MULTIFUNZIONE PER L?UFFICIO RAGIONERIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL?AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC919F9BD1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DI CONTABILITA' E BILANCIO E SERVIZI TELEMATICI IMMEDIA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03805200270</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ACCATRE VIA LOMBARDI 14/6     MARCON (VE)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03805200270</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ACCATRE VIA LOMBARDI 14/6     MARCON (VE)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z6E1891E7D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTE RETE X VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZC919F9BD1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DI CONTABILITA' E BILANCIO E SERVIZI TELEMATICI IMMEDIA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02808610279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HALLEY VENETO - VIA LOMBARDI 14 - MARCON ( VE ) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02808610279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HALLEY VENETO - VIA LOMBARDI 14 - MARCON ( VE ) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC319AF4E4</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CALCOLO IMU E STAMPA MODELLO F24</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL       VIA S. CHIARA D\'ASSISI             70052 BARI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL       VIA S. CHIARA D\'ASSISI             70052 BARI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZEC19BDB91</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO BOLLETTE TARI E ACCERTAMENTI IMU/TASI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZB3190907D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPESE POSTALI PER INVIO BOLLETTE TARI E ACCERTAMENTI IMU/TASI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z511957E69</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SINTESI SRL   VIA G. GALILEI 21     35012 CAMPOSAMPIERO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SINTESI SRL   VIA G. GALILEI 21     35012 CAMPOSAMPIERO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1344.44</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1344.44</importoSommeLiquidate>
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   <cig>6026367B5C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROROGA TECNICA DELL?AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 1.1.2017/31.07.2017.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO BIO                  VIA DELL\'ARTIGIANATO 2B                  35010 S.GIORGIO IN BOSCO ( PD )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>80415740580</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ECO BIO                  VIA DELL\'ARTIGIANATO 2B                  35010 S.GIORGIO IN BOSCO ( PD )</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10798.83</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD61C237ES</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI  TONER PER UFFICIO RAGIONERIA,  DI   IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 EURO CON IL SISTEMA DELL?AFFIDAMENTO   DIRETTO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>286.94</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>286.94</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZC01C29BDB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IVA PER IL BIENNIO 2017-2018 ALLA SOCIETà PUBLIKA SERVIZI S.R.L. CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA TRAMITE MEPA. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2684.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z011C29A61</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI PER IL BIENNIO 2017-2018 ALLA SOCIETà PUBLIKA SERVIZI S.R.L. CON IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA TRAMITE MEPA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02476850207</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA SERVIZI SRL  VIA MARCONI 9A            46019 VIADANA ( MN)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6490.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZFA1BBB309</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER STAMPE E FOTOCOPIE PER  TUTTI GLI UFFICI COMUNALI,  DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA TRAMITE MEPA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>553.88</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>553.88</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z851BCBE8B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROROGA UTILIZZO LAVORATORE INTERINALE  A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO ? CAT. GIUR. B. POSIZ. ECONOM. B.3</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>13343690155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>OPENJOBMETIS VIA MARSALA 40C  21013 GALLARATE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>13343690155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>OPENJOBMETIS VIA MARSALA 40C  21013 GALLARATE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>16830.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-11-04</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1104.24</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD71B4AF30</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA? DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2012 E ANNI PRECEDENTI. CIG ZD71B4AF30. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.58/2016.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZB01B01F89</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZCA1AC5825</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RICOSTRUITI PER UFFICI COMUNALI.  IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL?AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03077510240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUNTO PRINTER     CORSO SS.FELICE E FORTUNATO, 242          36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03077510240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUNTO PRINTER     CORSO SS.FELICE E FORTUNATO, 242          36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2411.21</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2411.21</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZD21A8BBC2</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04034300261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04034300261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3654.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3654.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z591CC7164</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO:                     CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI  PER UFFICI COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL?AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00691530224</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FLEMI SERVICE VIA CONCI 82     38100 TRENTO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>2121.99</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PROGRAMMA DI CONTABILITA' / ECONOMATO / INVENTARIO ALLA DITTA ICASYSTEMS MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>REALIZZAZIONE DI N 3 PUNTI DI FORNITURA ENERGETICA GLOBAL POWER SPA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO TUMULAZIONI SALME  DITTA DE ROSSI SILVANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>IMPRESA EDILE DE ROSSI SILVANO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02645530294</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IMPRESA EDILE DE ROSSI SILVANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>75000.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADALE COMUNALI - DITTA F.LLI VELO SRL -</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1171.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4880.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD818BFEF5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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     <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>4880.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z2318D44B6</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLA ZANZARA SUL TERRITORIO ANNO 2016 - DITTA ITALIANA SERVIZI ECOLOGIA SRL -</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2424.75</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>2424.75</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z8318D6573</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE MODELLO NASHUATEC MP C4500 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1934.97</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1934.97</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z8318D6573</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE MODELLO NASHUATEC MP C4500 MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1934.97</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1934.97</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3318ECD4A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ISTANZA DI DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09807131009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LND SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-03-29</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z1E1844A20</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DITTA SAIES</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>03623820283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SAIES</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03623820283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SAIES</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1226.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1226.10</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z77182E99D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA GOTTIN DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>AUTOFFICINA GOTTIN</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01779850245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA GOTTIN</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1283.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1283.80</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE719385B3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO CIMITERI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>IMPRESA EDILE DE ROSSI SILVANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02645530294</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IMPRESA EDILE DE ROSSI SILVANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z4C194A55C</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI 2016</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5332.62</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>5332.62</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z74191BC33</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03940410289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CI.GI.ESSE. SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>04047130275</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SE.M.PRE SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00819640244</codiceFiscale>
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     <ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE LO SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE STRADALI E INTERVENTO DI DISERBO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTE RETE X VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TOTAL ERG SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO AL DOTT. PASQUA DI BISCEGLIE ANITA PER ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DOTTORESSA PASQUA DI BISCEGLIE ANITA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>PSQNTA77B51E897C</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DOTTORESSA PASQUA DI BISCEGLIE ANITA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
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   <oggetto>PAGA,MENTO CANONE DEMANIO IDRICO PER L'ANNO 2016 CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>90013790283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>PAGA,MENTO CANONE DEMANIO IDRICO PER L'ANNO 2016 CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>90013790283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8707.62</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE LUNGO VIA DE GASPERI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>29890.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>29890.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z9C19337A3</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEI CONSUMI - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>POLETTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02995590243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>POLETTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>26102.12</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>26102.12</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z9C19337A3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEI CONSUMI - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02995590243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>POLETTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02995590243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>POLETTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>26102.12</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>26102.12</importoSommeLiquidate>
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   <cig>z661a49928</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER VEICOLO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GRISIGNANO GOMME S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02787180245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GRISIGNANO GOMME S.R.L.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>305.44</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>305.44</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z671A4BDB4</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RIZZATO IMPIANTI S.R.L.</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6950.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>6950.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z9F1A660C0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03262110285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CO.GE.CA. COPERTURE GENERALI CAMERAN DI CAMERAN LORIS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03262110285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CO.GE.CA. COPERTURE GENERALI CAMERAN DI CAMERAN LORIS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z1E1844A20</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DITTA SAIES</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03623820283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SAIES</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03623820283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SAIES</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>495.32</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>495.32</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z74191BC33</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE ED AREE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZEC1A10E10</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO &quot;RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE&quot; E VERIFICA DELLE NORMATIOVE VIGENTI DI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02297010288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4038.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>ZF51A73C06</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE N. 2 TOSAERBA FRONTALI PER SFALCIO ERBA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BMA DI BONATO MASSIMO E ALESSANDRO </ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03433740242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BMA DI BONATO MASSIMO E ALESSANDRO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>771.49</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>ZCA18AC947</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADALE COMUNALI - DITTA F.LLI VELO SRL -</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI VELO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1171.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1171.20</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZF51A73C06</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE N. 2 TOSAERBA FRONTALE SFALCIO ERBA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BMA DI BONATO MASSIMO E ALESSANDRO </ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03433740242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BMA DI BONATO MASSIMO E ALESSANDRO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>318.75</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RISTRTTURAZIONE BIBLIOTECA CIVICA</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03131800249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>28548.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
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   <cig>Z4F1AC5563</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO VOCE TELEFONIA MOBILE ANNO 2016</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>65110207AC</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ESECUZIONE OPERE MANUTENZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN ECONOMIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4819.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4819.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>6720349F6B</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEL PROGETTO GREEN TOUR - PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA 2° STRALCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>SMNMRC59B14A001V</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIMONATO MIRCO ARCHITETTO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>04088820271</codiceFiscale>
     <ragioneSociale> E Farm Engineering </ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02183550249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Studio Forza Ceccato</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ZEN GIULIANO INGENIERE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02645460284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>99863.72</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>99863.72</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z981A5A0A7</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO SCUOLA MEDIA INCARICO COORDINATORE IN FASE DI REALIZZAZIONE E CRE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02456260245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. FABBIANI MAURO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02456260245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. FABBIANI MAURO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>16321.74</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>16321.74</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z7A1A335BC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO PONTE GREE TOUR PRIMO STRALCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03020930248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. ZACCARIA SERGIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03020930248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. ZACCARIA SERGIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1539.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1539.20</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z7319BC7B3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.r.l. - Fontaniva (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.r.l. - Fontaniva (PD)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>20020.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>20020.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZEA1BC47AD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTO DI SISTEMZAZIONE AIUOLE SR 11 AFFIDAMENTO DITTA TAGLIARO MAURIZIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02197720242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IL GIARDINIERE DI TAGLIARO MAURIZIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02197720242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IL GIARDINIERE DI TAGLIARO MAURIZIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6558.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>6558.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z6E1891E7D</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CARBURANTE RETE X VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z991BD7857</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE DI VIA DE GASPERI</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03552630240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PRONTO GIARDINO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6186.01</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>6186.01</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z221B9281D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2016 -</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3376.96</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>3376.96</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZDF1BE719E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ASFALTATURA STRADE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>SRTLGU50C02L840R</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SARTORI ARCH. LUIGI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>SRTLGU50C02L840R</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SARTORI ARCH. LUIGI</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>30451.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>30451.20</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC618B73C8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI</oggetto>
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   <oggetto>AMPLIAMENTO BLOCCO LOCULI CIMITERO DI BARBANO - LAVORI IN ECONOMIA E COMPLEMENTARI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ESISTENTI</oggetto>
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   <oggetto>INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL'AMBITO DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA GREEN-TOUR - REALIZZAIZONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELL'EX FERROVIA TREEVISO-OSTIGLIA - SECONDO STRALCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 ALLESTIMENTO NATALIZIO CON LUMINARIE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADALE COMUNALI - DITTA F.LLI VELO SRL -</oggetto>
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     <codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SCUOLA PRIMARIA E PIATTAFORME ELEVATRICI STABILI COMUNALI</oggetto>
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   <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE/HARDWARE PER GESTIONE SUAP CVITAS</oggetto>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE 2016/2017</oggetto>
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     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI</oggetto>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>1015.04</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>FORNITURA NUOVO PUNTO DI FORNITURA ACQUA PER IRRIGAZIONE AREE COMUINALI IN VIA MAZZINI</oggetto>
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     <ragioneSociale>ACQUE VICENTINE S.P.A.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICO PER BONIFIC DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI EX FERROVIA - GREEN TOUR - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA - 1° STRALCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04415910282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MULTISERVICES SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
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   <cig>Z17188CC36</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER L'ACCESSO AI FONDI STRUTTURALI DIRETTI ED INDIRITTI ALLA DITTA EURIS</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EURIS PONTE SAN NICOLO</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>EURIS PONTE SAN NICOLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2433.90</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA SPOSTAMENTI IMPIANTI TELECOM</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3110.49</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA GOTTIN DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AUTOFFICINA GOTTIN</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>AUTOFFICINA GOTTIN</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>860.49</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>REVISIONE SEGNALETICA VERTICALE SU VIA DE GASPERI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4339.87</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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   <cig>Z8F1C78360</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SPOSTAMENTO MACCHINA FRIGORIFERA PRESSO PLESSO SCOLASTICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03223330246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>I.B. IMPIANTI DI IMERIO BASSO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1580.64</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>Comune di Grisignano di Zocco</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO DELL?INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA SECONDA FASE DELLA PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE MEDIANTE LA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03934140249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DALL\'OSTO GIADA </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>DE FRANCESCHI GIACOMO</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ING. LUCA ZANELLA</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ARCH. ELISA DALLA VECCHIA</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>ARCH. GIULIA DALLA VECCHIA</ragioneSociale>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ING. SILVIA DALL\'IGNA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>PERIZIA VARIANTE GREE TOUR PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02645460284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2283.84</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>STUDIO PARCIANELLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>31720.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>31720.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z4E1C92725</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADEGUAMENTO DI SPAZIO SPORTIVO ESISTENTE: FORNITURA E POSA RETI PARAPALLONI PERIMETRALI. IL RESPONSABILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>04701810287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Sartori S.r.l. di Casalserugo (PD)</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>15932.22</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>15932.22</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZCD1C9A685</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  - CARPOOLING E PEDIBUS.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
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   <importoAggiudicazione>3498.96</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>3498.96</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z541CAC976</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>GREEN TOUR - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELLA EX FERROVIA TREVISO - OSTIGLIA NEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - PRIMO STRALCIO - INCARICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI E DIREZIONE LAVORI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02645460284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>9516.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>9516.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO POLO SANITARIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01927600245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO SPEI- PROGETTAZIONE EDILIZIA E MPIANTI, VIA COLOMBO2- CREAZZO (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>18580.84</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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   <cig>Z631CA9B80</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ING PONTARIN LUCIANO DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02044990246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING PONTARIN LUCIANO DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI)</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z6E1891E7D</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - CARBURANTI RETE X VEICOLI COMUNALI - FUEL CARD 6 - LOTTO 2 ? ANNO 2016</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>551.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZB71CBAC29</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLA PEREQUAZIONE NELL'AMBITO  DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>STUDIO MESA DI VENEZIA</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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     <codiceFiscale>03639190267</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO MESA DI VENEZIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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   <cig>ZC618B73C8</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2016 - DITTA FIABA - IL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FIABA SNC</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
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   <importoSommeLiquidate>2428.29</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z111CBB944</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE TECNICO. DITTA ZAMPIERI SNC TORRI DI QUARTESOLO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>495.08</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>495.08</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI CUI DETERMINAZIONE 116/2016 NELL'AMBITO DELA REALIZZAZIONE DI UN  PERCORSO CICLOPEDONALE SULLA EX FERROVIA MILITARE TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI ALL'OPERA DENOMINATA ?GREEN TOUR ? REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELL?EX FERROVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI). SECONDO STRALCIO ? PRIMO LOTTO PRESTAZIONALE: PISTA.</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>01542820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>666535.20</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI ALL'OPERA DENOMINATA ?GREEN TOUR ? REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELL?EX FERROVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI). SECONDO STRALCIO ? SECONDO  LOTTO PRESTAZIONALE: PASSERELLA.</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ZARA METALMECCANICA S.r.l. - Dolo (VE)</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03170620276</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZARA METALMECCANICA S.r.l. - Dolo (VE)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>497567.20</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01542820285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN S.r.l. - Via Albettoniera, 42 - 35030 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>148095.06</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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   <cig>Z041C66AC1</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA VERTICALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03850710249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>646440214A</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>REALIZZAZZIONE PISTA CICLABILE SULLA EX FERROVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA NEL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO IN AREA DI PREGIO AMBIENTALE - STRALCIO 1</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <raggruppamento>
     <membro>
      <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
      <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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      <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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      <ragioneSociale>ZARA METALMECCANICA S.r.l. - Dolo (VE)</ragioneSociale>
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      <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
      <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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    <raggruppamento>
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      <ragioneSociale>DALLA RIVA ANTONIO S.r.l. - Zugliano (VI)</ragioneSociale>
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      <ragioneSociale>LANARO S.r.l. - Breganze (VI)</ragioneSociale>
      <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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      <ragioneSociale>MEC MASTER S.r.l. di Crocetta del Montello (TV)</ragioneSociale>
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      <codiceFiscale>00200210268</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FELTRIN S.r.l. - Altivole (TV)</ragioneSociale>
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      <codiceFiscale>00567650247</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CHIARELLO TEODORO S.a.s. di Chiarello Ezio Maria &amp; c. - Sarego (VI)</ragioneSociale>
      <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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     <membro>
      <codiceFiscale>03828800247</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CGC S.r.l. COSTRUZIONI STRADALI - Altavilla Vicentina (VI)</ragioneSociale>
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    <raggruppamento>
     <membro>
      <codiceFiscale>02607550247</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CRACCO S.r.l. SERRAMENTI E CARPENTERIA - Brogliano (VI)</ragioneSociale>
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     <membro>
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      <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
      <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>AGOSTINI GIANPIETRO S.r.l. - Arsiero (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00399980242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SAVIO PAOLO - Via Nazionale, 59 - 36040 ? Grumolo delle Abbadesse (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03401870286</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIMEONI ANGELO - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatarioRaggruppamento>
     <membro>
      <codiceFiscale>03807050285</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - Via D.Alighieri, 8 - Rovolon (PD)</ragioneSociale>
      <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
     </membro>
     <membro>
      <codiceFiscale>03170620276</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ZARA METALMECCANICA S.r.l. - Dolo (VE)</ragioneSociale>
      <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
     </membro>
    </aggiudicatarioRaggruppamento>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>223015.27</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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 </data>
</legge190:pubblicazione>
